2024-04-25 13:53 | 來(lái)源:上海證券報(bào) | 作者:俠名 | [上市公司] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,ST恒久近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,已連續(xù)兩年?duì)I收同比下滑,2021年、2022年合計(jì)虧損超1.8億元。公司預(yù)計(jì)2023年虧損2600萬(wàn)元至3900萬(wàn)元,同比上年虧損額進(jìn)一步擴(kuò)...
4月24日晚,ST恒久公告收到3名獨(dú)立董事共同提交的《關(guān)于推進(jìn)公司違規(guī)事項(xiàng)整改及做好2023年年度報(bào)告工作等相關(guān)事項(xiàng)的督促函》(下稱(chēng)“督促函”)。內(nèi)容顯示,3名獨(dú)立董事在嚴(yán)格盡責(zé)、與公司管理層及年度審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通的基礎(chǔ)上,向ST恒久提出推進(jìn)違規(guī)事項(xiàng)整改、加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范管理、加快推進(jìn)年報(bào)審計(jì)進(jìn)度等6項(xiàng)意見(jiàn)。
根據(jù)督促函,ST恒久于2024年4月17日收到控股股東、實(shí)際控制人余榮清通知獲悉,因涉嫌信息披露違法違規(guī),其收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》。在此之前,因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),公司于2023年11月9日收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》。
公開(kāi)資料顯示,ST恒久主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及“影像耗材+信息安全”兩大產(chǎn)業(yè)。2023年4月,因被永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了否定意見(jiàn)的2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,公司被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。
從審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)來(lái)看,ST恒久2022年存在子公司非正常采購(gòu)交易導(dǎo)致670萬(wàn)元款項(xiàng)去向存疑,子公司總經(jīng)理涉嫌職務(wù)侵占、對(duì)外投資設(shè)立新能源業(yè)務(wù)公司投資款項(xiàng)由第三方支付、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合理性、非經(jīng)營(yíng)性資金支出性質(zhì)存疑、應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失等。
ST恒久3名獨(dú)立董事表示,高度重視立案情況,通過(guò)面談、發(fā)函及通訊等方式多次與公司管理層進(jìn)行溝通,開(kāi)展調(diào)查核實(shí),并始終關(guān)注公司相關(guān)整改落實(shí)情況。督促公司及管理層密切關(guān)注立案調(diào)查的進(jìn)展情況,提醒公司應(yīng)全力配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查工作。此外,敦促公司盡快推進(jìn)相關(guān)違法違規(guī)事項(xiàng)的整改,加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范管理,積極采取有效措施確保公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng),維護(hù)公司的聲譽(yù)和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,ST恒久近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,已連續(xù)兩年?duì)I收同比下滑,2021年、2022年合計(jì)虧損超1.8億元。公司預(yù)計(jì)2023年虧損2600萬(wàn)元至3900萬(wàn)元,同比上年虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。
對(duì)于2023年業(yè)績(jī)虧損的主要原因,ST恒久表示:一是報(bào)告期內(nèi),受市場(chǎng)環(huán)境影響,公司產(chǎn)品價(jià)格下降,致使公司業(yè)務(wù)收入下降,同時(shí)新業(yè)務(wù)開(kāi)展緩慢;二是計(jì)提信用減值和存貨跌價(jià)損失增加。
公司2023年年報(bào)披露日即將到來(lái),3名獨(dú)立董事也表達(dá)了對(duì)公司2023年度有關(guān)審計(jì)報(bào)告的重視,并懇請(qǐng)公司及年審會(huì)計(jì)師依規(guī)完成對(duì)公司2023年年度報(bào)告的審計(jì)工作。
督促函顯示,獨(dú)立董事已多次催促公司積極配合年審工作,加快推進(jìn)年報(bào)審計(jì)進(jìn)度,并懇請(qǐng)公司及年審會(huì)計(jì)師依照法律法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,盡快完成對(duì)公司2023年年度報(bào)告的審計(jì)工作,確保公司2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能真實(shí)、客觀地反映公司2023年的經(jīng)營(yíng)情況。
針對(duì)公司信息披露事務(wù)存在的漏洞,獨(dú)立董事督促公司進(jìn)行自查自糾、嚴(yán)格整改。若公司將對(duì)前期財(cái)務(wù)差錯(cuò)進(jìn)行更正,應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和規(guī)章所要求的程序進(jìn)行審議,并確保公司財(cái)務(wù)差錯(cuò)更正真實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤;要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供所需要審閱的全部材料,確保獨(dú)立董事有足夠時(shí)間完成審閱和核查程序。
此外,3名獨(dú)立董事還督促公司加強(qiáng)內(nèi)部信息披露管理,保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),避免虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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